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2008年8月22日 星期20 放大 缩小 默认
星美联合股份有限公司2008半年度报告摘要

  (上接D62版)

  四、企业合并及合并财务报表

  合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

  合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础,根据其他有关资料为依据,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

  子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

  本节所列数据除非特别注明,金额单位为人民币万元。

  (一)通过同一控制下的企业合并取得的子公司

  

  1、“同一控制下企业合并”的判断依据

  以上参与合并的企业与公司在合并前后均受公司原股东卓京投资控股有限公司控制,且该种控制并非暂时性的,故判断为同一控制下企业合并。

  2、同一控制的实际控制人

  上述通过同一控制下的企业合并取得的子公司,同一控制的实际控制人为公司原股东卓京投资控股有限公司。

  3、公司本期未有新增的同一控制下的企业合并取得的子公司

  (二)通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

  公司无非同一控制下的企业合并取得的子公司。

  (三)非企业合并方式取得的子公司

  

  注1:为重庆长丰宽带通信技术产业有限公司的子公司。

  注2:为成都长丰宽频通信有限公司的子公司。

  注3:为湖北长丰通信有限公司的子公司。

  (四)纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其原因

  无纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司。

  (五)母公司拥有半数以上表决权,但未能对其形成控制的被投资单位及其原因

  无母公司拥有半数以上表决权,但未能对其形成控制的被投资单位。

  (六)本期合并报表范围的变更情况

  本期合并报表范围无变化。

  (七)子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况

  由于公司目前经营情况不正常,涉及多起诉讼及债务纠纷,公司下属子公司向母公司转移资金能力均受到严格限制。

  (八)少数股东权益和少数股东损益

  

  五、合并财务报表主要项目注释

  (以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明年初数的均为期末数)

  (一)货币资金

  

  1、其他货币资金分类表

  

  2、由于公司长期拖欠银行借款未归还,相关银行账户全部被冻结。

  (二)交易性金融资产

  

  交易性金融资产期末数比年初数减少 73,044.93元,减少比例为 34.07%,变动原因为:交易性金融资产期末公允价值的下降所致。

  (三)应收账款

  1、应收账款构成

  

  2、单项金额重大并已单独计提坏账准备的应收账款前五名

  

  3、期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项;与关联方往来详见附注七、(三)5。

  4、期末应收账款中欠款金额前五名

  

  (四)预付款项

  

  1、期末预付款项中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

  2、期末预付账款中无关联方款项。

  (五)其他应收款

  1、其他应收款构成

  

  2、单项金额重大并已单独计提坏账准备的其他应收款前五名

  

  3、期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项;与关联方往来详见附注七、(三)5。

  4、期末其他应收款中欠款金额前五名

  

  (六)存货及存货跌价准备

  

  存货跌价准备

  

  (七)长期股权投资

  

  1、被投资单位主要信息

  

  2、按成本法核算的长期股权投资

  成本法核算的不具有共同控制或重要影响的股权投资

  

  3、按权益法核算的长期股权投资

  

  4、长期股权投资减值准备

  

  (八)固定资产原价及累计折旧

  1、固定资产原价

  

  2、累计折旧

  

  3、固定资产减值准备

  

  4、固定资产账面价值

  

  (九)在建工程

  1、在建工程原价

  

  2、在建工程减值准备

  

  3、在建工程账面价值

  

  (十)固定资产清理

  

  注:由于公司无法确认与变价收入相关的固定资产,因而无法进行与之相关的财务处理。

  (十一)无形资产

  1、无形资产原价

  

  2、累计摊销

  

  3、无形资产减值准备

  

  4、无形资产账面价值

  

  (十二)短期借款

  

  上述借款均为已到期未偿还。

  (十三)应付账款

  

  1、期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

  2、期末余额中无欠关联方款项。

  (十四)预收账款

  

  1、期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

  2、期末余额中无欠关联方款项。

  (十五)应付职工薪酬

  

  (十六)应交税费

  

  (十七)应付利息

  

  (十八)其他应付款

  

  1、期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

  2、期末余额中欠关联方款项详见附注七、(三)5。

  3、账龄超过一年的大额其他应付款

  

  4、金额较大的其他应付款

  

  (十九)一年内到期的非流动负债

  

  (二十)长期应付款

  

  (二十一)股本

  

  公司股本业经利安达信隆会计师事务所“利安达验字[2001]第010 号”验资报告验证。

  由于公司持股结构分散,股东尚未提出股改动议,因此,截止2008年6月30日公司尚未启动股权分置改革工作。

  (二十二)资本公积

  

  (二十三)未分配利润

  

  (二十四)营业收入及营业成本

  

  1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

  

  2、营业收入本期发生数比上年同期发生数减少103,099.34元,减少比例为 90.32%,变动原因为:公司经营基本停顿,导致收入持续下降。

  (二十五)营业税金及附加

  

  营业税金及附加本期发生数比上年同期发生数减少4,358.06元,减少比例为 92.28%,变动原因为:公司经营停顿,收入下降导致相关税金的下降。

  (二十六)销售费用

  

  销售费用本期发生数比上年同期发生数减少24,010.36元,减少比例为70.89%,变动原因为:公司经营停顿,相关费用缩减。

  (二十七)管理费用

  

  销售费用本期发生数比上年同期发生数减少2,278,151.66元,减少比例为 28.47%,变动原因为:公司经营停顿,相关费用缩减。

  (二十八)财务费用

  

  (二十九)资产减值损失

  

  (三十)公允价值变动收益

  

  (三十一)营业外支出

  

  (三十二)现金流量表附注

  1、收到的其他与经营活动有关的现金

  

  2、支付的其他与经营活动有关的现金

  

  3、现金流量表补充资料

  

  六、母公司财务报表主要项目注释

  (以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明年初数的均为期末数)

  (一)应收账款

  1、应收账款构成

  

  (下转D64版)

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