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北京合康亿盛变频科技股份有限公司2010年度报告摘要

2011-02-24 来源:证券时报网 作者:

  (上接D33版)

  5.9 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  5.10 违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  §6 股本变动及股东情况

  6.1 股份变动情况表

  单位:股

  ■

  限售股份变动情况表

  单位:股

  ■

  6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

  单位:股

  ■

  6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

  6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

  ■

  6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  §7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

  7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

  ■

  董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  §8 监事会报告

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求,认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会十一次,监事会成员列席了报告期内所有的董事会和股东大会,对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。

  一、监事会会议的召开情况

  报告期内公司共召开了十一次监事会,具体内容如下:

  ■

  二、监事会对公司2010年度有关事项的独立意见

  报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:

  (一)公司依法运作情况

  2010年,监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定,建立了较为完善的内部控制制度。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

  (二)检查公司财务的情况

  监事会对2010年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好,会计无重大遗漏和虚假记载,严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规,未发现有违规违纪问题。财务报告真实、公允地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

  (三)募集资金投入项目情况

  监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,监事会认为:

  公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,公司募集资金没有变更投向和用途。

  (四)公司关联交易情况

  公司2010年度未发生重大关联交易行为,发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,按公允价值定价,属于与日常经营相关的所占同类采购或销售比例较小的交易,符合公司实际生产经营需要,不存在损害公司和所有股东利益的行为。

  (五)收购、出售资产情况

  2010年公司没有收购、出售重大资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

  (六)公司对外担保及股权、资产置换情况

  2010 年度公司未发生对外担保,未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

  (七)对内部控制自我评价报告的意见

  监事会通过实地调查,并对董事会关于2010年度内部控制的自我评价报告审议后发表如下审核意见:

  1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,符合现代管理要求的内部组织结构,也适合目前公司生产经营实际情况需要。

  2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。能够预防风险,保证公司各项业务活动健康稳定的运行。

  3、公司《内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况,不存在明显薄弱环节和重大缺陷,随着公司未来经营发展的需要,公司需不断深化管理,进一步完善内部控制制度,使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

  9.1 审计意见

  ■

  9.2 财务报表

  9.2.1 资产负债表

  编制单位:北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

  ■

  9.2.2 利润表

  编制单位:北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

  9.2.3 现金流量表

  编制单位:北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

  ■

  ■

  9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

  9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

  9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  √适用 □不适用

  1、有关会计差错事项的具体情况和影响

  经检查发现,公司2010年年初应收账款账龄划分有误。公司对应收账款账龄进行了重新进行划分,并追溯调整了公司2008年度及2009年度财务报表。

  2、前期会计差错事项对公司财务状况和经营成果的影响

  (1) 对上述前期会计差错,本公司追溯重述了2008年度财务报表,追溯重述对本公司2008年12月31日的合并资产负债表和2008年度合并利润表的相关报表项目产生影响如下:

  单位:元

  ■

  (2) 对上述前期会计差错,本公司追溯重述了2009年度财务报表,追溯重述对本公司2009年12月31日的合并资产负债表和2009年度合并利润表的相关报表项目产生影响如下:

  单位:元

  ■

  9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  合并所有者权益变动表

  编制单位:北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2010年度 单位:元

  ■

  母公司所有者权益变动表

  编制单位:北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2010年度 单位:元

  ■

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