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浙江伟星新型建材股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-23 来源:证券时报网 作者:
(上接D14版) ■ 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位:浙江伟星新型建材股份有限公司 2010年12月31日 单位:(人民币)元 ■ 单位负责人:金红阳 主管会计工作负责人:陈安门 会计机构负责人:王卫芳 9.2.2 利润表 编制单位:浙江伟星新型建材股份有限公司 2010年1-12月 单位:(人民币)元 ■ 单位负责人:金红阳 主管会计工作负责人:陈安门 会计机构负责人:王卫芳 9.2.3 现金流量表 编制单位:浙江伟星新型建材股份有限公司 2010年1-12月 单位:(人民币)元 ■ 单位负责人:金红阳 主管会计工作负责人:陈安门 会计机构负责人:王卫芳 9.2.4 合并所有者权益变动表(附后) 9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后) 9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 浙江伟星新型建材股份有限公司 2011年3月21日 合并所有者权益变动表 编制单位:浙江伟星新型建材股份有限公司 2010年度 单位:(人民币)元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 (或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本 (或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 190,000,000.00 8,321,712.40 22,227,140.09 83,397,220.93 303,946,073.42 190,000,000.00 8,321,712.40 7,275,930.69 117,722,757.52 323,320,400.61 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 190,000,000.00 8,321,712.40 22,227,140.09 83,397,220.93 303,946,073.42 190,000,000.00 8,321,712.40 7,275,930.69 117,722,757.52 323,320,400.61 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 63,400,000.00 1,035,286,549.02 15,752,281.89 154,365,354.02 1,268,804,184.93 14,951,209.40 -34,325,536.59 -19,374,327.19 (一)净利润 170,117,635.91 170,117,635.91 132,625,672.81 132,625,672.81 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 170,117,635.91 170,117,635.91 132,625,672.81 132,625,672.81 (三)所有者投入和减少资本 63,400,000.00 1,035,286,549.02 1,098,686,549.02 1.所有者投入资本 63,400,000.00 1,035,286,549.02 1,098,686,549.02 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 15,752,281.89 -15,752,281.89 0.00 14,951,209.40 -166,951,209.40 -152,000,000.00 1.提取盈余公积 15,752,281.89 -15,752,281.89 0.00 14,951,209.40 -14,951,209.40 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -152,000,000.00 -152,000,000.00 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 253,400,000.00 1,043,608,261.42 37,979,421.98 237,762,574.95 1,572,750,258.35 190,000,000.00 8,321,712.40 22,227,140.09 83,397,220.93 303,946,073.42 单位位负责人:金红阳 主管会计工作负责人:陈安门 会计机构负责人:王卫芳 母公司所有者权益变动表 编制单位:浙江伟星新型建材股份有限公司 2010年度 单位:(人民币)元 项目 本期金额 上年金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 190,000,000.00 8,321,712.40 22,093,142.00 42,691,489.37 263,106,343.77 190,000,000.00 8,321,712.40 7,141,932.60 60,130,604.80 265,594,249.80 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 190,000,000.00 8,321,712.40 22,093,142.00 42,691,489.37 263,106,343.77 190,000,000.00 8,321,712.40 7,141,932.60 60,130,604.80 265,594,249.80 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 63,400,000.00 1,035,286,549.02 15,752,281.89 141,770,537.01 1,256,209,367.92 14,951,209.40 -17,439,115.43 -2,487,906.03 (一)净利润 157,522,818.90 157,522,818.90 149,512,093.97 149,512,093.97 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 157,522,818.90 157,522,818.90 149,512,093.97 149,512,093.97 (三)所有者投入和减少资本 63,400,000.00 1,035,286,549.02 1,098,686,549.02 1.所有者投入资本 63,400,000.00 1,035,286,549.02 1,098,686,549.02 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 15,752,281.89 -15,752,281.89 0.00 14,951,209.40 -166,951,209.40 -152,000,000.00 1.提取盈余公积 15,752,281.89 -15,752,281.89 0.00 14,951,209.40 -14,951,209.40 0.00 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -152,000,000.00 -152,000,000.00 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 253,400,000.00 1,043,608,261.42 37,845,423.89 184,462,026.38 1,519,315,711.69 190,000,000.00 8,321,712.40 22,093,142.00 42,691,489.37 263,106,343.77 单位负责人:金红阳 主管会计工作负责人:陈安门 会计机构负责人:王卫芳 本版导读:
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