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证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2011-019 吉林电力股份有限公司2010年度报告摘要 2011-04-18 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人原钢、主管会计工作负责人陈立杰及会计机构负责人(会计主管人员)闫庆祥声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 ■ 3.2 主要财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 ■ 限售股份变动情况表 单位:股 ■ 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ■ 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 ■ 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 ■ 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 ■ §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期经营情况 (一)公司经营范围 火电、水电、运输服务、电力项目科技咨询、新能源的开发、投资、建设、生产与销售;电站检修及服务业;煤炭批发经营;供热、工业供气;客房、餐饮、娱乐、租赁(由分支机构凭许可证经营)。 (二)报告期经营情况回顾 2010年,面对煤价上涨、利用小时下降等多重困难和复杂的经营环境,在董事会的领导下,公司坚持以科学发展观为指导,认真贯彻落实2010年工作会议的各项部署,审时度势,科学决策,积极发展低碳经济,大力推进结构调整和管理创新,在极端困难的情况下,潜心经营,增收节支,深入开展“大干120天”活动,带领全体职工节约挖潜,降本增效,经营成果比较显著。 “十一五”期间,公司认真践行科学发展观,坚持 “三步走”发展战略,经过五年的奋斗,控股发电机组装机容量(包括在役机组和在建机组)从2005年底的85万千瓦到2010年底增加至308.2万千瓦,实现了在清洁能源风电领域“零”的突破,公司业务已涉及电力、供热、煤炭经销、特种钢、环保材料等领域,逐步形成了以电为核心,电力上下游产业协调发展的新局面。 1.总体经营情况 报告期末公司在役运行的控股发电机组装机容量172.3万千瓦,其中:火电152.5万千瓦,风电19.8万千瓦;公司装机容量占吉林省统调总装机容量的10.97%,其中:火电机组占全省统调火电机组的11.42%,风电机组占全省风电机组的8.97%。 本年度销售电力产品42.19亿千瓦时,占省统调机组上网电量的9.%;热力产品销售920.85万吉焦,其中:向通化市销售热产品181.52万吉焦,占当地供热市场的43%;向白山市销售热产品214.08万吉焦,占当地供热市场的59%;向吉林市销售热产品525.25万吉焦,占当地供热市场的29%。 ■ 报告期公司利润同比减少的主要原因:一是本年度营业成本增加的原因为一是标煤单价上涨影响燃料成本同比增加1.11亿元,;二是2010年吉林省全社会用电量增长幅度远远低于而火电机组装机容量增长幅度,致使公司存量火电机组全年设备平均利用小时数同比下降近477小时,同时煤炭价格仍处于高位,成本上升带来毛利率下滑。 2.公司主营业务及其经营状况 ■ 从结算电量构成情况看,各类结算电量占上网结算电量的比例分别为:基本结算电量占81.69%,其他电量占18.31%。结算电量比上年同期下降了0.35%。 ■ (1)占公司主营业务收入、主营业务利润10%以上的业务经营活动为火力发电,所属行业为电力。 (2)占公司10%以上主要产品为电力生产与销售,其主营业务收入244,279.88万元,主营业务成本(未包含财务费用和管理费用)230,996.63万元,主营业务利润率为5.44%。 (3)变动原因:公司加强管理,开展成本对标,使发电煤耗、材料费、修理费、其他费用等成本降低。 3.报告期公司前五名供应商情况: 公司的供应商主要为燃料供应商,向前5名燃料供应商合计采购金额占公司当期采购总额的38.17%。主要明细如下: ■ 4.报告期公司主要客户情况:报告期内公司电力产品142,758.66万元全部销售给电网公司。 5.报告期公司资产构成同比发生重大变化的项目及产生的原因: ■ 变动原因: (1)货币资金2010年12月31日期末数为361,861,910.96元,比期初减少39.60%,主要是本年度票据融资保证金减少; (2)应收票据2010年12月31日期末数为157,065,219.82元,比期初增加413.37%,主要是报告期末蒙东协合镇赉第一、第二风力发电公司收到蒙东协合新能源有限公司票据增加; (3)应收账款2010年12月31日期末数为309,444,417.01元,比期初增加60.44%,主要是报告期末应收的电费增加; (4)其他应收款2010年12月31日期末数为82,351,420.51元,比期初增加279.09%,主要系本报告期内应收往来款项增加及基建前期费用增加; (5)预付账款2010年12月31日期末数为261,434,777.11元,比期初增加182.80%,主要系本报告期内预付的燃料款增加; (6)应收股利2010年12月31日期末数为0.00元,主要系本报告期内收回以前年度全部应收股利; (7)固定资产2010年12月31日期末数为5,939,698,007.58元,比期初增加87.83%,主要系本报告期内白城发电公司、吉林中电投新能源有限公司在建竣工转固增加; (8)工程物资2010年12月31日期末数为525,849,603.65元,比期初增加228.41%,主要系本报告期内在建项目建设购买的工程物资增加; (9)无形资产2010年12月31日期末数为43,440,568.93元,比期初增加32.34%,主要系本报告期内在建项目竣工决算转入的土地使用权增加; (10)递延所得税资产2010年12月31日期末数为27,956,182.99元,比期初减少44.44%,主要系本报告期内处置浑江发电公司影响的资产减值准备转回减少。 6.报告期公司利润构成同比发生变化及产生的主要原因: ■ 变动原因: (1)主营业务收入:主要系公司本年机组容量增加,发电量增加影响。 (2)主营业务成本:主要系公司本年机组容量增加,发电量增加影响。 (3)其他业务收入:主要系公司关停机组转移电量收入影响。 (4)资产减值损失:主要系公司应收账款增加,提取坏账准备增加影响。 (5)投资收益:主要系公司参股的白山热电、通化热电继续亏损影响。 7.报告期公司现金流量表主要项目同比变化及原因 ■ 变化原因: (1)经营活动产生的现金流量: 收到的其他与经营活动有关的现金变化系往来款影响。 (2)投资活动产生的现金流量: (下转D19版) 本版导读:
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