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证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2011临-015TitlePh

山西漳泽电力股份有限公司2011年第一季度报告

2011-04-20 来源:证券时报网 作者:

  山西漳泽电力股份有限公司

  证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2011临-015

  山西漳泽电力股份有限公司

  2011

  年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长张锋、总经理文生元、主管会计工作负责人韩志伟及会计机构负责人(会计主管人员)任贵明声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
刘明胜董事因公出差韩志伟

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末增减变动(%)
总资产(元)12,399,795,695.2112,160,960,378.941.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,332,385,909.081,508,956,708.92-11.70%
股本(股)1,323,725,000.001,323,725,000.000.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.011.14-11.40%
 本报告期上年同期增减变动(%)
营业总收入(元)1,038,498,836.641,157,466,239.14-10.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)-176,570,799.845,230,885.33-3,475.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)-179,720,504.74-116,291,546.1454.54%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.1358-0.087954.46%
基本每股收益(元/股)-0.130.004-3,350.00%
稀释每股收益(元/股)-0.130.004-3,350.00%
加权平均净资产收益率(%)-12.43%0.23%-12.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-11.25%-2.25%-9.00%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-17,642,899.85 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外606,757.58 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出271,231.65 
合计-16,764,910.62

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)121,837
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国电力投资集团公司479,758,170人民币普通股
山西国际电力集团有限公司316,137,445人民币普通股
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金6,456,915人民币普通股
中国建设银行-华商产业升级股票型证券投资基金4,303,018人民币普通股
上海舜韬实业(集团)有限公司4,200,000人民币普通股
上海潞安投资有限公司4,000,000人民币普通股
陈锡毛3,168,930人民币普通股
王尹英2,763,800人民币普通股
王嘉佑2,229,663人民币普通股
林海文2,110,000人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

12、取得投资收益收到的现金比上年同期减少39.54%,主要是由于公司本报告期未收到参股企业现金分红。

13、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少93.25%,主要是由于公司支付筹资活动保证金减少。


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况亏损
 年初至下一报告期期末上年同期增减变动(%)
累计净利润的预计数(万元)-34,000.00-14,494.52下降134.57%
基本每股收益(元/股)-0.26-0.11下降136.36%
业绩预告的说明(2)业绩预告未经过注册会计师预审计。

(3)由于汇率市场存在较大不确定性,或影响业绩预告的准确性。


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) 公司持有的日元掉期保值协议主要风险在于持有期间的美元兑日元的汇率变动及美元2年期掉期利率和30年掉期利率倒挂天数,公司通过严格执行金融衍生业务内部控制制度,密切跟踪有关汇率及利率波动情况,积极研究相关控制风险应急预案,以达到有效控制和降低风险的目的。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定(4)现金折现系数选取对应的年化零息票债券利率,数据取自基准日日本市场的平价收益率曲线推导得出的零息债券收益率曲线;

估值模型相关假设为外汇市场基于估值基准日的有关汇率市场预期无重大出入,并假设利率与期限之间的遵循线性关系。

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明公司有关金融衍生业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见公司有关金融衍生业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。

公司于五届十九次董事会通过了关于制定《金融衍生业务内部控制制度》的议案,根据相关制度要求严格控制相关风险,在持有期间内通过密切跟踪有关汇率及利率波动情况,积极研究相关控制风险应急预案,达到了有效控制和降低风险的目的。


3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

合约种类期初合约金额期末合约金额报告期损益情况期末合约金额占公司报告期末净资产比例
日元掉期合约331,322,292.00312,919,640.00-18,402,652.0023.49%
合计331,322,292.00312,919,640.00-18,402,652.0023.49%

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