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北京超图软件股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-25 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人鹿麒及会计机构负责人(会计主管人员)鹿麒声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 ■ §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 一、资产负债表项目 1、 期末应收票据余额较年初上升93%,原因为本期收到客户一张银行承兑汇票; 2、 期末其它应收款余额较年初上升72%,原因为报告期内公司业务增长,用于投标的保证金及员工出差借款; 3、 期末应收利息比年初下降100%,原因为本期收回去年年底计提的应收利息; 4、 期末短期借款余额比年初下降51%,原因为日本超图偿还短期借款; 5、 期末预收账款余额比年初下降38%,原因为部分前期预收账款项目在本期达到对应的完工进度比例,将预收账款转为收入所致; 6、 期末应付职工薪酬余额比年初下降89%,原因为本期支付2010年年终奖金; 7、 期末一年内到期的非流动负债余额比年初下降43%,原因为日本超图偿还借款; 8、 期末外币折算差异余额比年初下降286%,主要原因为公司日本子公司和香港子公司外币报表需折算成人民币,而报告期末与报告期期初汇率存在变动,造成外币报表折算差额发生变化。 二、利润表项目 1、 报告期营业收入比上年同期增长55%,主要原因是公司加大市场拓展力度,细化市场而已,收入稳步上升; 2、 报告期营业成本比上年同期上升64%,主要原因是报告期内公司定制软件开发项目收入占总收入比例上升,对应项目成本支出增加所致; 3、 报告期营业税金及附加比上年同期上升597%,主要原因是本期符合营业税免税条件的技术开发合同减少,无法获得相应的税赋减免所致; 4、 报告期管理费用比上年同期上升31%,主要原因是与2010年同期相比,研发队伍扩大,研发费用相应增加; 5、 报告期财务费用比上年同期下降74%,主要原因是本期利息收入上升所致; 6、 报告期投资收益比上年同期上升92%,主要原因是本公司参股的相关单位本期收益较好,公司获得相应的投资收益; 7、 报告期资产减值损失增加47.13万,主要原因是本期计提的应收款项坏账准备; 8、 报告期营业外收入比上年同期下降66%,主要原因是与2010年同期相比,收到退税金额下降; 9、 报告期营业外支出比上年同期下降41%,主要原因是与2010年同期相比固定资产处置减少; 10、 报告期所得税费用比上年同期上升221%,主要原因是母公司利润上升并计提所得税费用上升所; 11、 报告期内,少数股东损益增加23.65万,主要系公司合并日本超图株式会社后,出现少数股东权益,相应当期净利润中存在归属于少数股东的部分,而上年同期公司不存在少数股东权益。 三、现金流量表项目 1、 报告期收到的税费返还比去年同期下降100%,原因是本期没有收到退税; 2、 报告期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期上升56%,原因是销售继续保持增长势头; 3、 报告期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期上升41%,原因是支付与定制软件项目相关的成本; 4、 报告期支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期上升64%,原因是人员增加; 5、 报告期支付的各项税费比去年同期上升50%,原因是本期符合营业税免税条件的技术开发合同较少,公司缴纳的营业税上升; 6、 报告期收到其他与投资活动有关的现金比去年同期上升1447%,原因是本期收到2010年利息; 7、 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期上升2026%,原因是支付新办公区装修尾款及购买部分研发生产用的软件; 8、 报告期偿还债务支付的现金比去年同期下降35%,原因是去年同期偿还借款1000万元,而本期654万为日本超图株式会社归还前期的银行短期借款所致。 3.2 业务回顾和展望 一、业务回顾 2011年一季度,公司主营业务保持了良好的发展,经营业绩较去年同期稳步增长,实现营业收入为4,010.72万元,较去年同期增长55.46%;实现营业利润-76.16万元,较去年同期增长83.69%;实现利润总额101.62万元,较去年同期增长64.01%;实现归属于上市公司股东的净利润为52.45万元,较去年同期减少2.9%。其中,GIS软件收入3,864.93万元,占一季度总收入的96.36%;一季度新签合同额与去年同期比较上升34.3%。 但需要特别说明的是,由于公司产品和服务的用户主要是政府部门和相关事业单位,用户的采购行为具有非常明显的季节性,用户通常在上半年制订采购预算,正式采购合同和回款等工作通常在下半年开展。受此影响,长期以来公司经营情况具有非常明显的上下半年不均衡性的特点。 二、年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内,公司研发、市场开拓、人力资源、募集资金的使用均按计划进行。 1、产品研发与创新方面:报告期内,除继续巩固基础平台软件和应用平台软件等募投项目的研发工作外,公司在云GIS项目上加大了研发投入,与相关单位加紧合作,着力搭建一个面向服务的地理信息基础平台。 2、客户与市场开发方面:报告期内,公司进一步加大对外埠分公司、办事处的资源投入,开始着手调整现有分公司和办事机构的业务定位,将其打造成为公司的营销平台,以更好地促进公司整体业务的销售和服务能力的提升。 3、人力资源发展方面:报告期内,根据公司人力资源计划,进一步扩充了技术队伍以及市场队伍,截止到2011年3月31日,公司人员规模为1032人(含公司下属分公司、全资控股子公司等),报告期内公司新增人员155人。此外,针对人力资源管理实际情况,报告期内公司开展了岗位职责梳理、绩效考核培训等多项工作,着力提升中层管理团队的人力资源管理素质和能力。 4、募集资金使用及超募资金使用方面:报告期内,公司按已披露的募集资金使用计划有序的开展募投项目,规范使用募集资金。 5、投资者关系管理方面:报告期内,积极接待投资者来访,回答投资者来电来函,进一步完善了公司投资者关系管理制度。 三、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 1、新技术、新商业模式对传统GIS技术造成的业务模式冲击风险 基于互联网的在线服务模式,对以License销售为特点的传统软件制造商的商业模式可能形成冲击,也将影响甚至改变地理信息产业。这需要公司结合新应用提高产品在服务器领域的功能,并着力探索新的服务形态。 2、业务外包导致的项目管理和毛利率波动风险 本公司在向用户提供GIS定制软件的服务过程中,部分项目需要将开发服务中的一些专业事项外包给一些专业化公司,从而提高服务效率、降低成本。虽然本公司与外包商之间就此类业务外包签署合作协议,并监督外包商的业务进度和质量,但如果外包商工作质量和效率与预期出现较大偏差,将影响本公司为用户提供技术开发服务的进度和质量。另外,因单个技术开发服务合同中需要外包的内容和金额因用户需求不同而存在较大差异,尤其在单个合同金额及外包支出金额均较大的情况下,会对公司的毛利率产生较大影响。 3、管理风险 报告期内,公司净增人员为155人,人员增长速度较快。此外,公司已在北京以外又增设了10多家分公司和办事处等分支机构,公司的管理跨度和管理半径越来越大,这对公司管理层的管理与协调能力,以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等未能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善,将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。 4、上下半年业绩不均衡风险 公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点,下半年实现的收入占全年收入的比例很高。因上半年实现的收入较少,不能覆盖月度间均衡发生的各项费用支出,这种情况将对投资者判断公司价值构成不利影响。 未来,公司将进一步加快新业务模式的探索,加强重点行业的深度市场拓展。 四、其他情况 1、公司的经营计划未发生变更; 2、报告期内公司公布了《股票期权激励计划》草案,拟以定向增发的方式授予约125名骨干员工共计200万股股票期权; 3、除一名员工监事辞去监事职务外,公司董、监、高及核心技术人员未发生变动; 4、报告期内,公司入选“2010年度国家规划布局内重点软件企业”。 5、报告期内,公司取得六项著作权证书。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读:
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