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深圳市银之杰科技股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-26 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈向军、主管会计工作负责人许秋江及会计机构负责人(会计主管人员)张春雷声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 ■ §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产、负债、权益变动情况 1、应收账款报告期末余额较年初增长29.91%,主要原因系公司销售收入持续增长,而银行客户相对集中于年末付款。 2、预付款项报告期末较年初增长228.09%,主要原因系第一季度公司为保证后期主要专有硬件产品的有效供应而预付的款项增加所致。 3、其他应收款报告期末较年初增长30.72%,主要原因系公司业务规模扩大而产生员工备用金、租赁押金、投标保证金的增加。 4、存货报告期末较年初增长322.62%,主要原因系公司采购的准备近期销售的专有硬件产品增加所致。 5、其他流动资产报告期末较年初增长1733.93%,主要原因系预付房租的待摊费用及预付合作代理服务费用的增加所致。 6、开发支出报告期末较年初增长51.76%,主要为公司募集资金投资项目及其他自有资金研发项目的费用资本化产生。 7、应付账款报告期末较年初降低67.55%,主要原因是公司支付了前期的采购货款。 8、应交税费报告期末较年初降低64.17%,主要是公司一季度缴纳了流转税及附加等税费的原因。 二、收入、成本、费用变动情况 1、营业收入同比增长20.79%,主要为公司主营产品销售的增长。 2、销售费用同比增长41.51%,主要是销售收入的增长以及为了配合新产品的市场推广计划,报告期内公司加大了市场开拓的力度的原因。 3、管理费用同比增长58.14%,主要是报告期末公司员工人数增加至386人,较上年同期末增长32.19%,同时员工薪酬及办公场地租赁费用增长所致。 4、财务费用同比降低435.34%,主要原因系公司报告期内与去年同期相比,银行贷款利息下降而募集资金利息增加所致。 5、资产减值损失同比增长33.94%,主要原因系计提坏账准备增加所致。 6、营业外收入同比下降46.54%,主要是由于子公司银之杰软件迁址,致使其软件增值税退税延迟所致。 三、现金流量变动情况 1、经营活动现金流出较上年同期大幅增加113.40%,主要是由于公司为支持本年度后期业务发展支付的货款及预付款项大幅增加,因公司人员及业务规模扩大支付给职工的薪酬、备用金大幅增加,以及与上年同期相比支付的各项税金大幅增加的原因。 2、投资活动现金流出大幅增加3017.69%,主要是上年度同期此项支出绝对数额较小,而本期因募集资金投资项目以及自有资金研发项目采购的固定资产较前期增加149.06万元所致。 3、筹资活动现金流出较上年同期大幅下降,主要是上年度同期因分期偿还银行贷款产生了筹资性支出,而本期未发生筹资性活动的原因。 四、财务指标变动情况 1、基本每股收益、稀释每股收益指标下降46.02%,一方面是因为报告期内净利润较去年同比降低28.08%,另一方面是由于公司2010年5月公开发行股票,报告期内用于计算每股收益的加权平均股数较上年同期增加33.33%造成的。 2、加权平均净资产收益率较上年同期下降4.22百分点,是由于报告期内净利润较去年同期下降以及公司公开发行股票募集资金使本期净资产大幅增加的综合因素形成的。 3.2 业务回顾和展望 1、报告期内主营业务经营情况 2011年第一季度,公司营业收入继续保持稳定增长,实现营业收入18,420,759.46元,与上年度同期相比增长20.79%;实现营业利润2,393,716.75元,同比增长21.75%。报告期内实现净利润3,945,877.23元,较去年同期下降28.08%。 净利润未能与营业收入实现同步增长的原因是:1)报告期末公司员工人数增加至386人,较上年同期末增长32.19%,造成管理费用同比大幅度增加;2)为了配合新产品的市场推广计划,公司加大了市场开拓的力度,造成报告期内销售费用较大幅度增加,同比增加41.51%;3)子公司银之杰软件由于迁址,致使其软件增值税退税延迟,造成报告期内营业外收入较大幅度下降,与去年同期相比下降46.54%。 2、经营计划执行情况 报告期内,公司按照既定的发展战略和年度经营计划,以新产品开发和市场推广工作为重点,各项工作计划进展顺利。 (1)新产品开发计划。报告期内,公司继续推进新产品的开发,目前多功能影像采集平台、印章智能管理系统、自助回单打印系统、印鉴卡智能管理系统等新产品开发进展顺利,预计自2011年第二季度起将相继完成开发并陆续推向市场。随着这些新产品推向市场,将为公司业务提供新的业绩增长点。 (2)市场推广计划。在产品推广方面,公司抓住一季度是客户作全年采购规划的时机,结合公司新产品推广计划,积极做好挖掘既有客户潜力和开拓新客户的工作,重点努力拓展城市商业银行、农村金融机构和国有大型银行中公司未开拓的客户领域的市场工作,取得了初步的成效,为全年乃至今后的业务发展继续巩固了客户基础。 (3)人力资源发展计划。围绕公司年度人力资源发展计划和人才战略规划,第一季度公司重点进行了建立和完善科学的薪酬与绩效考核体系的工作,在职位评估、薪酬体系、绩效管理等方面建立符合公司行业特点的一整套体系,更好地为公司业务发展服务。 (4)管理提升计划。报告期内,公司按照内部控制规范的具体要求,继续加强公司治理制度和经营管理制度的建设,完善与内控制度配套的各项流程规范,并加强实施力度,有效提高了组织运行效率,同时保证公司规范、健康运作。 3、风险与困难因素 目前,公司未来经营的风险和困难因素仍然主要是市场竞争和价格因素,报告期内未发生变化。报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术人员等未发生重大变化。针对市场竞争和产品价格风险对盈利能力可能的影响,公司将采取以下措施:一是通过不断改进技术、提高质量和提供更优质的售后服务等措施,实现产品和服务的差异化,形成公司产品在市场上的品牌效应;二是努力开拓市场,扩大业务规模,提高盈利水平;三是通过加强管理控制材料成本和费用成本。 4、未来发展展望 公司将紧紧依靠金融信息化行业的广阔发展前景,抓住公司上市后在品牌形象和资金方面获得大幅提升的良好机遇,以新产品开发和市场推广工作为重点,进一步完善科学的管理体制,完善人力资源激励和考核制度,大力培养经营管理后备人才,以新产品成功推向市场为动力,推动公司保持稳步而快速的发展。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读:
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