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江苏春兰制冷设备股份有限公司2010年度报告摘要 2011-04-28 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 ■ 1.3 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人徐群、主管会计工作负责人沈华平及会计机构负责人(会计主管人员)余海声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 ■ 3.2 主要财务指标 ■ 扣除非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 ■ ■ 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 ■ 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东情况 ○ 法人 单位:万元 币种:人民币 ■ 4.3.2.2 实际控制人情况 ○ 法人 单位:万元 币种:人民币 ■ 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 ■ §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期公司经营情况回顾 (1)报告期公司总体经营情况 2010年面对国家家用空调新能效标准的正式实施和国家节能惠民补贴政策的调整,公司一方面加大对库存低能效产品的处理力度,另一方面继续加强有效核心售点的建设和调整,同时先后开发出了超级静博士、变频、环保等系列空调产品,降本工作取得了一定进展,产品质量稳中有升,国内销售形势得到改观,库存产品结构得到改善,经营的内部环境趋于好转。 房地产开发方面,2010年公司坚持“通盘考虑、整体规划、分段实施、稳健经营”的发展思路,完成泰州星威园项目规划设计,在确定星威商厦承租单位的基础上,按计划推进星威商厦的开工建设,其中A楼已于2010年11月份实现结构封顶。 2010年公司完成营业收入104,264.20万元,比2009年同期增长25.20%,利润总额-43,226.59万元,归属上市公司所有者的净利润-32,872.14万元,比2009年同期下降1218.70%。 亏损的主要原因有:公司以特价销售,加快处理库存的五级能效产品,营业收入没有与销量同步增长,而销售费用增加较多;二级能效标准挂机及变频Ⅱ挂机两个系列主力新品在2010年10月份才完成开发,影响旺季的销售和全年的业绩;公司1/3的核心售点未达到预期的效果,影响产品销售的大幅提高。 (2)公司采取的应对措施 2010年,公司从核心有效售点的建设和调整、库存老产品的消化处理、新品开发、成本和费用的控制等方面着手,采取措施,改善经营和管理,为家用空调主营业务的健康发展打下基础,同时公司控股的房地产业务也取得一定的进展。 ①公司继续进行核心售点的建设,并注重实际效果,对售点加以调整,按新标准,统一展台形象,使售点形象得到进一步提升,同时加大宣传推广力度,节假日在全国各地卖场、专柜开展贴近当地市场的促销活动,空调的销量得到了稳步提升。针对库存5级机,对代理商不定期推出特价,对卖场、专柜开展力度较大的促销,去年全年,尤其是销售旺季期间,5级机以其高性价比抢占了不少市场份额,到2010年底,库存5级机已显著减少。 ②根据市场需求和国家、行业的标准要求,紧紧围绕质量、成本,做好新产品的开发工作,先后完成了50多个型号的产品设计,开发出的产品功能设计合理,性能指标优越,经国内权威专家组成的鉴定委员会鉴定,已达到国际同类产品先进水平。 ③改善管理,提高效率,控制成本和费用。2010年通过洽谈、招标、引进新厂家等方法,对主要部件进行采购降本,做好零部件价格的核定;加强生产管理,进行内部人员整合,推行ERP信息化体系建设,提高劳动生产率,降低生产成本;合理组织产品的仓储、发运。全年财务费用及管理费用均有下降。 ④公司投资控股的江苏春兰动力制造有限公司在新品开发、质量提升、生产组织、配套供应、拓展外销等方面开展工作,产、销量均比09年有较大增长。 ⑤在房地产开发方面,为确保首期房地产项目-星威商厦项目的顺利推进,围绕工程质量、进度、成本、安全、合同、信息、参建各方的组织协调等既定工程目标和经济目标,统筹实施综合平衡、协调控制、现场监督等工作,星威商厦项目按计划有序推进。 (3)公司主营业务及其经营状况 ①主营业务分产品情况表 单位:万元 币种:人民币 ■ ②主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 ■ ③占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品 单位:万元 币种:人民币 ■ ④主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 ■ (4)主要财务指标分析对比 ①主要财务指标与财务数据 单位:万元 币种:人民币 ■ ②公司资产及利润构成变动情况: a.资产变动情况: 单位:万元 币种:人民币 ■ 说明:1、货币资金比去年同期减少9326.87万元,主要是应收票据增加较多所致。 2、应收票据比去年同期增加12986.33万元,主要是销售以票据结算增多。 3、预付款项比去年同期增加580.22万元,主要是购货增加预付款。 4、应收利息比去年同期减少44.43万元,主要是定期存款减少。 5、在建工程比去年同期增加6335.15万元,是星威园一期工程开工。 6、无形资产比去年同期减少26761.16万元,主要是土地使用权投资转出,转为开发成本。 7、递延所得税资产比去年同期减少1176.78万元,主要是期末部分减值准备未确认递延所得税资产所致。 8、应付票据比去年同期增加750.00万元,是开具银行承兑汇票所致。 9、应付职工薪酬比去年同期增加195.21万元,主要是未支付职工费用增加。 10、应交税费比去年同期减少1113.63万元,主要是增值税留存增加。 11、其他流动负债比去年同期增加8618.91万元,主要是预提的经销商费用、运输费的增加。 12、其他非流动负债比去年同期增加510.00万元,系收到政府预算内投资补贴所致。 13、少数股东权益比去年同期减少4891.47万元,主要是被投资单位亏损增大。 b.利润构成变动情况 单位:万元 币种:人民币 ■ 说明:1、营业成本比去年同期增加25053.09万元,主要是销量增加。 2、销售费用比去年同期增加16945.63万元,主要是销量增加,促销费用等增加。 3、资产减值损失比去年同期增加2746.53万元,主要是计提存货减值。 4、投资收益比去年同期减少7235.53万元,主要是去年同期资产置换所致。 5、营业外收入比去年同期减少14938.01万元,主要是去年同期资产置换所致。 (下转D124版) 本版导读:
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