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天津天士力制药股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-02 来源:证券时报网 作者:

  (上接D37版)

  合并所有者权益变动表

  2011年1—6月

  单位:元 币种:人民币

  母公司所有者权益变动表

  2011年1—6月

  单位:元 币种:人民币

项目 本期金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 516,421,327.00 1,554,411,379.84 265,488,358.35 971,390,473.04 -1,121,609.83 118,349,651.36 3,424,939,579.76

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 516,421,327.00 1,554,411,379.84 0.00 0.00 265,488,358.35 0.00 971,390,473.04 -1,121,609.83 118,349,651.36 3,424,939,579.76

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -3,519,621.30 50,475,798.85 -162,467.20 8,164,117.32 54,957,827.67

(一)净利润 360,328,595.05 15,828,580.23 376,157,175.28

(二)其他综合收益 -162,467.20 -162,467.20

上述(一)和(二)小计 360,328,595.05 -162,467.20 15,828,580.23 375,994,708.08

(三)所有者投入和减少资本 -5,793,828.70 -5,793,828.70

1.所有者投入资本 0.00

2.股份支付计入所有者权益的金额 0.00

3.其他 -5,793,828.70 -5,793,828.70

(四)利润分配 -309,852,796.20 -1,870,634.21 -311,723,430.41

1.提取盈余公积 0.00

2.提取一般风险准备 0.00

3.对所有者(或股东)的分配 -309,852,796.20 -1,870,634.21 -311,723,430.41

4.其他 0.00

(五)所有者权益内部结转 0.00

1.资本公积转增资本(或股本) 0.00

2.盈余公积转增资本(或股本) 0.00

3.盈余公积弥补亏损 0.00

4.其他 0.00

(六)专项储备 0.00

1.本期提取 0.00

2.本期使用 0.00

(七)其他 -3,519,621.30 -3,519,621.30

四、本期期末余额 516,421,327.00 1,550,891,758.54 265,488,358.35 1,021,866,271.89 -1,284,077.03 126,513,768.68 3,479,897,407.43

项目 本期金额

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 516,421,327.00 1,643,635,974.99 256,314,060.17 885,207,180.81 3,301,578,542.97

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 516,421,327.00 1,643,635,974.99 256,314,060.17 885,207,180.81 3,301,578,542.97

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 33,061,787.68 33,061,787.68

(一)净利润 342,914,583.88 342,914,583.88

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 342,914,583.88 342,914,583.88

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配 -309,852,796.20 -309,852,796.20

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配 -309,852,796.20 -309,852,796.20

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 516,421,327.00 1,643,635,974.99 256,314,060.17 918,268,968.49 3,334,640,330.65

  单位:元 币种:人民币

  单位:元 币种:人民币

项目 上年同期金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 488,000,000.00 564,427,294.26 221,357,736.27 760,419,424.51 -835,190.15 137,728,233.12 2,171,097,498.01

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 488,000,000.00 564,427,294.26 221,357,736.27 760,419,424.51 -835,190.15 137,728,233.12 2,171,097,498.01

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -11,882,603.79 333,664.96 -15,419.42 -25,501,522.54 -37,065,880.79

(一)净利润 195,533,664.96 5,274,894.07 200,808,559.03

(二)其他综合收益 -15,419.42 -15,419.42

上述(一)和(二)小计 195,533,664.96 -15,419.42 5,274,894.07 200,793,139.61

(三)所有者投入和减少资本 -11,882,603.79 -18,141,046.21 -30,023,650.00

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他 -11,882,603.79 -18,141,046.21 -30,023,650.00

(四)利润分配 -195,200,000.00 -12,635,370.40 -207,835,370.40

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配 -195,200,000.00 -12,635,370.40 -207,835,370.40

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 488,000,000.00 552,544,690.47 221,357,736.27 760,753,089.47 -850,609.57 112,226,710.58 2,134,031,617.22

项目 上年同期金额

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 488,000,000.00 643,206,409.95 212,183,438.09 683,231,582.05 2,026,621,430.09

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 488,000,000.00 643,206,409.95 212,183,438.09 683,231,582.05 2,026,621,430.09

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 16,592,340.77 16,592,340.77

(一)净利润 211,792,340.77 211,792,340.77

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 211,792,340.77 211,792,340.77

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配 -195,200,000.00 -195,200,000.00

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配 -195,200,000.00 -195,200,000.00

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 488,000,000.00 643,206,409.95 212,183,438.09 699,823,922.82 2,043,213,770.86

  法定代表人:闫希军 主管会计工作负责人:李文 会计机构负责人:王瑞华

  法定代表人:闫希军 主管会计工作负责人:李文 会计机构负责人:王瑞华

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