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证券代码:300264 证券简称:佳创视讯 公告编号:2011-009TitlePh

深圳市佳创视讯技术股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-21 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
张良董事因公出国吴谦
王天春董事因出差在外张海川
赵子忠独立董事因公出国陈广见
谭民望独立董事因出差在外陈广见

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈坤江、主管会计工作负责人黄敏及会计机构负责人(会计主管人员)黄敏声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)620,725,630.50222,674,231.89178.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)574,019,259.13175,405,073.91227.25%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.632.31143.72%
 年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-28,744,630.565.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.286.67%
 报告期比上年同期增减(%)年初至报告期期末比上年同期增减(%)
营业总收入(元)47,959,737.2378.01%126,752,635.6413.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)5,843,441.0843.83%19,995,568.9891.29%
基本每股收益(元/股)0.0620.00%0.2685.71%
稀释每股收益(元/股)0.0620.00%0.2685.71%
加权平均净资产收益率(%)2.41%-13.31%11.60%47.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.22%-41.63%9.05%44.57%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-266.52 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,868,560.91 
所得税影响额-1,467,073.60 
合计4,401,220.79

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)8,644
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
交通银行-普天收益证券投资基金1,829,730人民币普通股
中国工商银行-鹏华行业成长证券投资基金1,399,915人民币普通股
钱小妹325,220人民币普通股
张勇300,060人民币普通股
广东万晟投资有限公司296,180人民币普通股
沈文恭174,734人民币普通股
王文福117,200人民币普通股
刘超110,000人民币普通股
林冬生100,114人民币普通股
李娜100,000人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
中国工商银行-南方广利回报债券型证券投资基金1,000,0001,000,000定向发行限售2011年12月15日
昆仑信托有限责任公司1,000,0001,000,000定向发行限售2011年12月15日
中原证券股份有限公司1,000,0001,000,000定向发行限售2011年12月15日
广州证券有限责任公司1,000,0001,000,000定向发行限售2011年12月15日
宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划1,000,0001,000,000定向发行限售2011年12月15日
陈坤江37,674,00037,674,000IPO前发行限售2014年9月15日
李绪华13,546,00013,546,000IPO前发行限售2012年9月15日
李汉杰2,000,0002,000,000IPO前发行限售2012年9月15日
彭忠福1,960,0001,960,000IPO前发行限售2012年9月15日
张海川1,120,0001,120,000IPO前发行限售2012年9月15日
周耿豪600,000600,000IPO前发行限售2012年9月15日
雷小林280,000280,000IPO前发行限售2012年9月15日
王天春280,000280,000IPO前发行限售2012年9月15日
胡勇100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
张晓锋100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
李小龙100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
陈峰100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
张澎100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
康宇峰100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
周宇100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
陈福兴100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
王世崑100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
吕晔100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
黄敏100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
杨宇渊100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
李季光100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
彭江100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
朱雁峰100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
刘康平100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
胡瑞100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
朱伟旻100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
颜红100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
吴焕声100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
黄淑玲100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
金毅100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
刘惠容100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
汪庆锋100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
张浩100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
陈新林100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
宋立勇100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
冯宇100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
石峰100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
温季萍100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
谭震生100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
李旭春100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
胡英锁100,800100,800IPO前发行限售2012年9月15日
李勇100,000100,000IPO前发行限售2012年9月15日

高见100,000100,000IPO前发行限售2012年9月15日
王钢100,000100,000IPO前发行限售2012年9月15日
施鹤鸣100,000100,000IPO前发行限售2012年9月15日
汪娴100,000100,000IPO前发行限售2012年9月15日
李忆100,000100,000IPO前发行限售2012年9月15日
陈新忠51,20051,200IPO前发行限售2014年9月15日
郭勇50,40050,400IPO前发行限售2012年9月15日
汪伟50,40050,400IPO前发行限售2012年9月15日
张金明50,40050,400IPO前发行限售2012年9月15日
王静波50,40050,400IPO前发行限售2012年9月15日
吴谦50,40050,400IPO前发行限售2012年9月15日
张天华50,40050,400IPO前发行限售2012年9月15日
深圳市华澳创业投资企业(有限合伙)6,000,0006,000,000IPO前发行限售2012年9月15日
深圳市兆轩置业有限公司5,110,0005,110,000IPO前发行限售2012年9月15日
拜丽德集团有限公司3,150,0003,150,000IPO前发行限售2012年9月15日
合计81,000,00081,000,000

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较年初增加546.94%,主要原因系首次公开发行新股募集资金到账所致。

2、应收票据较年初减少100%,主要系所收票据到期兑现所致。

3、应收账款较年初增加79.89%,主要系信用期内应收账款增加和三季度收入确认较多所致。

4、存货较年初减少34.20%,主要系发出商品在本期确认收入相应结转成本所致。

5、无形资产较年初增长105.36%,主要系为募投项目开展购置的软件及技术授权所致。

6、递延所得税资产较年初增长155.59%,主要系本期计提的坏账准备增加,尚未确认当期收益的政府补助增加所致。

7、应付票据较年初减少80.07%,主要系票据到期支付以及由于银行信贷收紧,贴现率提高,供应商对收款方式部分调整所致。

8、应付账款较年初增长81.16%,主要系由于银行信贷收紧,贴现率提高,供应商对收款方式部分调整所致。

9、预收账款较年初减少82.75%%,系本期销售合同预收款减少所致。

10、应交税费较年初增长42.58%,主要系公司国家高新技术企业资格正在复审,但由于复审结果尚未出来,基于谨慎性原则,公司暂按25%的税率计提企业所得税,根据政策按15%预缴所致。

11、其他流动负债较年初增长849.02%,主要系本报告收到的财政补贴增加,一年内到期的递延收益增加所致。

12、其他非流动负债较年初增长480.39%,主要系本报告期收到的财政补贴增加所致。

13、股本较年初增长34.21%,主要系公司于9月在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)2,600万股所致。

14、资本公积金较年初增长965.67%,主要系公司公开发行股票所募集资金净额扣除股本部分增加所致。

15、主营业务税金及附加较上年同期增长126.74%,主要系公司技术许可等服务收入的增长导致营业税的增长,同时城建税税率由上年的1%提高到7%,且本报告期比上年同期增加了2%的地方教育费附加所致。

16、财务费用较上年同期减少113.26%,主要系本报告期较上年同期无短期借款,利息支出大幅减少以及募集资金到位带来利息收入的增加所致。

17、资产减值损失较上年同期增长565.21%,主要系应收账款增加,计提坏账准备增加所致。

18、投资收益较上年同期增长56.01%,主要系是被投资企业亏损减少所致。

19、营业外收入较上年同期增长168.9%,主要系收到并确认本期损益的政府补助大幅增加所致。

20、营业外支出较上年同期减少99.66%,主要系固定资产报废损失减少所致。

21、所得税费用较上年同期增长194.71%,主要系利润总额较上年同期较大增长,同时基于谨慎性原则,本报告期按25%计提所得税所致。

22、净利润较上年同期增长91.29%,自主研发的软件产品销售增长是利润增长的主要原因; 终端产品销售收入较上年同期有所增长,且毛利率有所提高,从而带来利润的增长; 公司收到的软件退税收入与财政补贴收入较上年同期有所增长,促进了利润的增长。

23、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长153.81%,主要系本报告期收到的政府补助大幅增加所致。

24、支付的各项税费较上年同期增长188.25%,一方面是由于业绩增长导致缴纳的应交增值税、企业所得税的增长,另一方面服务收入较大增长以及增加地方教育费附加,导致支付的营业税及附加税的增长。

25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期负增长129.14% ,主要系公司本报告期增加设备、软件等固定资产、无形资产的投入以及上年同期收回巨潮视讯股权转让款导致上年投资活动净流量降低所致。

26、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3,009.89%,主要是募集资金到账所致。

27、基本每股收益较上年同期增长85.71%,主要是净利润增加所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内主营业务情况

报告期内,公司营业收入和利润继续保持增长态势,2011年7-9月,公司实现营业收入47,959,737.23元,较去年同期增长78.01%,实现归属于上市公司股东的净利润5,843,441.08元,较去年同期增长43.83%。

2011年1-9月公司实现营业收入126,752,635.64元,较去年同期增长13.08%,实现归属于上市公司股东的净利润19,995,568.98元,较去年同期增长91.29%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15,594,348.19元,较去年同期增长86.90%。

2、报告期内各项经营管理工作开展情况

报告期内,公司进一步加大研发投入、加强研发项目管理、培养可持续发展的自主创新能力、增加产品的技术含量,提供产品附加值;同时积极加强营销队伍的建设,加大市场开拓力度,提高公司管理效率。

3、对公司未来发展的展望

公司将继续专注于数字电视整体解决方案的研究、开发和应用,进一步巩固和加强公司在技术与市场中的优势,继续推进技术创新,随着公司市场开拓力度的继续加大和募集资金项目建设进度的不断推进,将会对公司经营业绩增长带来持续的推动力。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)股权锁定承诺

公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。报告期内,该上述股东均遵守了所做的承诺。

(二)关于避免同业竞争的承诺函

公司持有5%以上股份的自然人股东陈坤江和李绪华、公司持有5%以上股份的法人股东华澳创投和兆轩置业均做出避免同业竞争的承诺。报告期内,上述股东信守承诺。

(三)本公司控股股东陈坤江和第二大股东李绪华作出承诺:如果有关劳动和社会保障主管部门在任何时候依法要求发行人补缴任何应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险) 和住房公积金,则应缴纳的费用由陈坤江、李绪华两人按各自持有发行人的股份数占两人合计的持股总数的比例承担并及时缴纳,与发行人无关 。报告期内,陈坤江、李绪华两人信守承诺。

(四)公司实际控制人陈坤江、股东李绪华承诺,佳创有限整体变更设立为股份公司时若涉及个人所得税缴纳问题,公司设立时全体自然人股东应缴纳的税费由陈坤江、李绪华两人按各自持有公司的股份数占两人合计的持股总数的比例承担并及时缴纳,与公司无关。报告期内,陈坤江、李绪华两人信守承诺。

(五)公司控股股东及实际控制人陈坤江承诺:若因佳创视讯租赁厂房的产权瑕疵导致公司被迫搬迁生产场地,或由于该租赁合同到期后无法续租导致公司生产经营受影响,本人将无条件全额承担公司的搬迁费用和因生产停顿所造成的损失。报告期内,陈坤江先生信守承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额39,533.86本季度投入募集资金总额855.27
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额2,075.93
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
佳创数字电视工程技术研究开发中心项目4,151.004,151.00253.54428.2910.32%2012年12月31日0.00不适用
互动电视平台研发及产业化项目4,932.004,932.00179.52489.369.92%2012年12月31日0.00不适用
三网融合广电解决方案开发及产业化项目5,340.005,340.00422.211,158.2821.69%2012年12月31日0.00不适用
承诺投资项目小计14,423.0014,423.00855.272,075.930.00
超募资金投向 
归还银行贷款(如有)0.000.000.000.00 
补充流动资金(如有)0.000.000.000.00 
超募资金投向小计0.000.000.000.000.00
合计14,423.0014,423.00855.272,075.930.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
超募资金254,108,616.24元,截止报告日,超募资金没有使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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