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天泽信息产业股份有限公司2012第三季度报告

2012-10-23 来源:证券时报网 作者:

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈进、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 孙洁声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  (一)主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  (三)限售股份变动情况

  ■

  三、管理层讨论与分析

  (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债表项目

  (1)应收票据2012年9月30日比2012年年初减少1,450,974.00元,减少比例为31.41%,主要原因为:以票据结算的交易下降及部分银行承兑汇票到期所致。

  (2)应收帐款2012年9月30日比2012年年初增加10,411,264.50 元,增加比例为44.75%,主要原因为:本期新增控股子公司无锡捷玛物联科技有限公司(以下简称“无锡捷玛”)、上海鲲博通信技术有限公司(以下简称“鲲博通信”),另子公司苏州天泽信息科技有限公司(以下简称“苏州天泽”)新增客户帐期未到所致。

  (3)预付帐款2012年9月30日比2012年年初增加3,719,277.94元,增加比例为32.53%,主要原因为:本期增加了资产的预付款。

  (4)其他应收款2012年9月30日比2012年年初减少7,271,263.94 元,减少比例为75.26%,主要原因为:以超募资金收购无锡捷玛,截至期末已完成工商变更所致。

  (5)无形资产2012年9月30日比2012年年初增加 7,836,687.34 元,增加比例为82.00%,主要原因为:本期购入软件类资产所致。

  (6)商誉2012年9月30日比2012年年初增加 2,290,339.71元,增加比例为100%,主要原因为:本期用超募资金收购无锡捷玛和鲲博通信所致。

  (7) 递延所得税资产2012年9月30日比2012年年初增加861,108.66元, 增加比例为55.72%,主要原因为:本期新增可抵减差异致递延所得税资产增加。

  (8)应付帐款2012年9月30日比2012年年初减少7,832,705.94 元,减少比例为50.40%,主要原因为:本期支付了天泽星网科研大楼的建设款项所致。

  (9)应付职工薪酬2012年9月30日比2012年年初减少464,700.24元,减少比例为65.78%,主要原因为:本期发放了员工的奖金所致。

  (10)应交税费2012年9月30日比2012年年初减少3,969,514.80元,减少比例为179.05%,主要原因为:本期进行了所得税汇算缴纳了2011年所得税所致。

  (11)其他应付款2012年9月30日比2012年年初减少651,409.39元,减少比例为41.44%,主要原因为:控股子公司苏州天泽退还了出租车的维修金所致。

  (12)其他非流动负债2012年9月30日比2012年年初增加1,626,838.26 元,增加比例为49.83%,主要原因为:本期新增收到的政府补助所致。

  (13)股本2012年9月30日比2012年年初增加 80,000,000.00 元,增加比例为100%,主要原因为:根据2011年年度股东大会决议和修改后的章程规定,将资本公积8,000万元转增股本所致。

  (14)少数股东权益2012年9月30日比2012年年初增加3,721,342.19元,增加比例为42.27%,主要原因为:本期用超募资金收购无锡捷玛和鲲博通信所致。

  损益表项目

  (1)销售费用2012年1-9月比2011年同期增加了8,556,473.51元,增加比例为65.86%,主要原因为:本期销售人员增加、工资基数调整使人工成本增加,另由于地物信息采集人员和临时销售人员采用劳务外包,导致劳务费用增加。

  (2)管理费用2012年1-9月比2011年同期增加了 12,306,714.68元,增加比例为30.70%,主要原因为:本期研发费用以及购入资的折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销增加、另本期新增合并了两家控股子公司所致。

  (3)财务费用2012年1-9月比2011年同期减少了6,530,333.48 元,减少比例为91.66%,主要原因为:募集资金增加利息收入所致。

  (4)资产减值损失2012年1-9月比2011年同期增加了778,286.63元,增加比例为112.12%,主要原因为:本期增加的应收帐款按帐龄计提的坏帐增加所致。

  (5)投资收益2012年1-9月比2011年同期减少了520,855.79元,减少比例为163.03%,主要原因为:本期按权益法核算的吴江天泽信息科技有限公司和苏州交通物流信息港利润下降所致。

  (6)营业外收入2012年1-9月比2011年同期增加了1,739,392.78元,增加比例为37.21%,主要原因为:本期收到的政府补助增加所致。

  (7)营业外支出2012年1-9月比2011年同期增加了1,066,379.23元,增加比例为55964.10%,主要原因为:本期向无锡灵山慈善基金会捐赠所致。

  (8)所得税费用2012年1-9月比2011年同期减少了 6,741,801.32元,减少比例为112.82%,主要原因为:本期利润总额下降致应缴纳的当期所得税减少及增加递延所得税资产所致。

  现金流量表项目

  (1)经营活动产生的现金流量净额同比减少120.01%,主要原因为:本期营业收入下降使得销售商品提供劳务收到的现金减少,另外,人员增加及工资的增长使得支付给职工及为职工支付的现金增加所致。

  (2)筹资活动产生的现金流量净额同比减少101.37%,主要原因为:去年同期发行股票接受投资增加所致。

  (3)汇率变动对现金的影响同比增加142.51%,主要原因为:存款增加汇率变动所致。

  (二)业务回顾和展望

  1、报告期主营业务经营情况

  公司下游行业中,工程机械行业总体仍处于行业景气低点,在本报告期内,下游厂商库存仍有较多积压。另外,公司的另一战略业务商用车领域前景广阔,但目前仍处于投入期,主要是因为公司立足前装市场。前装市场的特点是一旦合作关系确定,客户黏性大、忠诚度高,同时,客户考察和相互技术研讨、产品验证需要时间,周期相对较长,在商用车领域的拓展短期内对公司的业绩增长尚未形成强有力的推动。

  人才与管理问题可能在一定时期内成为企业发展的瓶颈。随着公司客户量和产品服务规模扩大,募投项目的建成投产,尽快建立起适应新规模的人才队伍和管理模式,是公司目前面临的压力和挑战。

  2、未来展望

  第四季度,公司将继续依靠凝聚力高、战斗力强的高素质、高绩效团队,围绕2012年度计划积极开展全方位工作。 一方面,公司将进一步优化管理模式,加快拥有一流设备、具有国际先进水平的募投项目建设,进一步提升公司整体竞争力水平,实现公司稳定、健康状态下的高速成长;另一方面,在不断强化公司内在核心竞争能力、抢占重点行业市场的同时,公司秉承“借助资本市场的力量,实现跨跃式发展”的发展思路,积极与行业内上下游优秀企业接触,寻找与公司主营业务具有协同效应的合作伙伴,在适当的情况下,借助收购、兼并等资本手段,快速获得优秀的技术、产品、客户或团队,为公司的快速发展带来新的增长动力,致力于打造车联网运营蓝海市场龙头企业。

  四、重要事项

  (一)公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  (二)募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  ■

  (三)非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  (四)其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  (五)公司现金分红政策的制定及执行情况

  不适用

  (六)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (七)向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  (八)证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  (九)衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  1、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  (十)按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  (十一)发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

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