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武汉中元华电科技股份有限公司2011年度报告摘要 2012-03-31 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人邓志刚先生、主管会计工作负责人王永业先生及会计机构负责人黄伟兵先生声明:保证2011年年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 ■ 3.2 主要财务指标 ■ 3.3 非经常性损益项目 单位:元 ■ §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 5.1.1报告期内公司经营情况回顾 2011年是“十二五”开局之年,全国电力需求总体旺盛,智能电网建设速度加快。公司强化市场营销,优化研发管理体系,主体发展和外延扩张并举,保持了稳健发展的良好态势。 报告期内,公司主营业务规模、市场占有率继续保持国内同行业领先地位。公司实现营业收入17,890.44万元,比上年同期增加38.10%;营业利润为4,526.46万元,比上年同期增加1.97%;利润总额为4,700.61万元,比上年同期减少7.19%;归属于上市公司股东的净利润为3,831.74万元,比上年同期减少13.13%。 报告期内,公司近年来对研发和市场投入开始产生良好效果,主营产品电力故障录波装置和时间同步系统继续保持竞争优势,满足智能电网需求的募投项目新产品网络报文记录装置等获得市场认可,新开拓的区域市场继续扩大市场份额。报告期内,母公司签订合同总额18,550万元,同比增加41.81%。 报告期内,公司积极跟踪智能电网的发展,努力提高自主创新能力,大力发展具有自主知识产权的核心技术,对研发组织结构和绩效管理体系进行优化,强化团队协作意识,提高团队整体战斗力和研发效率,为公司的可持续发展提供可靠保证。报告期内研发支出1,878.63万元,占营业收入10.50%。 报告期内,募投和超募项目进展顺利,实现收益1,423.48万元。智能化电力动态数据记录装置项目、基于北斗/GPS的时间同步系统及时间同步检测设备项目产品投放市场规模进一步扩大;生产及企业技术中心大楼已结构封顶,开始内部设备安装和装修工作;收购成都智达66%股权并增资项目已完成。 报告期内,公司进一步完善内部管理体系。根据资本市场和监管部门新要求,进一步规范一致行动人的行为,董事、监事和高级管理人员加强对相关法律、法规的学习,提高风险控制意识,强化内控制度的实施、落实,为公司长期稳定发展奠定基础。报告期内,公司完成了ERP系统升级,提高了管理和运行效率、降低经营风险。 报告期内,公司持续加强人力资源建设力度,强化员工培训,提高素质、技能,规范考核、激励行为,激发全体员工积极性和提高公司对高层次人才的吸引力。截至2011年12月31日,公司及子公司员工408人。 5.1.2对公司未来发展的展望 电力行业在整个国民经济中占有重要地位,整个产业受国家政策的鼓励和扶持。2011 年是“十二五”开局之年,全国电力需求总体旺盛,智能电网建设速度加快。 智能变电站是智能电网建设的重要环节。公司围绕智能电网开发的产品主要应用于智能变电站。数字式故障录波分析装置、网络记录分析装置、基于北斗卫星导航系统的时间同步系统、满足IEEE-1588标准的精密网络授时系统等产品已广泛应用于智能电网的建设中。 随着电力行业的发展,电力设备市场竞争更加充分,公司将继续加大研发和市场投入,力争在未来充分竞争的市场格局中继续保持主要产品的领先地位,抓住智能电网的建设给公司带来的发展机遇。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务分行业情况 单位:万元 ■ 主营业务分产品情况 单位:万元 ■ 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 1、应收票据2011年12月31日年末数为2,953,500.00元,比年初数增加2,853.50%,其主要原因是:销售客户开具的银行承兑汇票未到期所致。 2、应收账款2011年12月31日年末数为127,003,499.10元,比年初数增加39.79%,其主要原因是:合并成都智达所致。 3、其他应收款2011年12月31日年末数为4,855,566.93元,比年初数增加34.62%,其主要原因是:本期招投标保证金、质量保证金增加及合并成都智达所致。 4、存货2011年12月31日年末数为56,941,291.33元,比年初数增加238.72%,其主要原因是:满足销售订单备货以及合并成都智达所致。 5、固定资产2011年12月31日年末数为30,442,809.00元,比年初数增加195.82%,其主要原因是:消弧线圈工业厂房投入使用结转固定资产所致。 6、在建工程2011年12月31日年末数为6,242,860.28元,比年初数减少62.64%,其主要原因是:消弧线圈工业厂房投入使用结转在建工程所致。 7、无形资产2011年12月31日年末数为29,198,596.50元,比年初数增加 749.41%,其主要原因是:本年购买智能电网产业园土地使用权及合并成都智达所致。 8、商誉2011年12月31日年末数为6,216,392.25元,其主要原因是:合并成都智达所致。 9、长期待摊费用2011年12月31日年末数为355,366.72元,比年初数增加152.04%,其主要原因是:合并成都智达所致。 10、递延所得税资产2011年12月31日年末数为4,015,404.21 元,比年初数增加68.19%,其主要原因是:坏账准备计提增加、合并抵销存货内部未实现销售利润所产生的所得税影响及合并成都智达所致。 11、应付票据2011年12月31日年末数为14,280,783.74元,比年初数增加64.19%,其主要原因是:开具的银行承兑汇票未到期承兑结算所致。 12、应付账款2011年12月31日年末数为47,687,836.51元,比年初数增加 283.71%,其主要原因是:采购增加及合并成都智达所致。 13、其他应付款2011年12月31日年末数为2,628,403.00元,比年初数增加69.37%,其主要原因是:合并成都智达所致。 14、营业收入2011年度发生数为178,904,387.35元,比上年数增加38.10%,其主要原因是:合并成都智达所致。 15、营业成本2011年度发生数为86,002,856.55元,比上年数增加47.22%,其主要原因是:合并成都智达所致。 16、销售费用2011年度发生数为19,174,582.90元,比上年数增加40.70%,其主要原因是:开拓市场费用、人工费用增加及合并成都智达所致。 17、管理费用2011年度发生数为34,251,361.54元,比上年数增加75.47%,其主要原因是:研发费用投入增加、人工费用增加及合并成都智达所致。 18、资产减值损失2011年度发生数为4,166,211.60元,比上年数增加72.71%,其主要原因是:应收账款增加导致计提资产减值损失增加及合并成都智达所致。 19、营业外收入2011年度发生数为1,834,774.22元,比上年数减少72.92%,其主要原因是:增值税退税未到账及上年同期获湖北省政府上市奖励本期没有所致。 20、收到的税费返还2011年度发生数为768,181.21元,比上年数减少80.41%,其主要原因是:增值税退税未到账所致。 21、购买商品、接受劳务支付的现金2011年度发生数为95,364,889.43元,比上年数增加31.16%,其主要原因是:满足销售订单备货及合并成都智达所致。 22、支付的各项税费2011年度发生数为28,290,402.14元,比上年数增加47.09%,其主要原因是:合并成都智达所致。 23、支付其他与经营活动有关的现金2011年度发生数为27,833,771.28元,比上年数增加49.30%,其主要原因是:合并成都智达所致。 24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2011年度发生数为33,579,741.78元,比上年数增加91.02%,其主要原因是:本期购买智能电网产业园土地使用权及综合楼二期工程建设所致。 25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2011年度发生数为19,565,600.00元,比上年数减少39.80%,其主要原因是:实施2010年利润分配减少所致。 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 新增控股子公司成都智达电力自动控制有限公司 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 武汉中元华电科技股份有限公司 董事长 邓志刚 二〇一二年三月二十九日
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