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浙江世纪华通车业股份有限公司2011年度报告摘要 2012-04-24 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人王苗通、主管会计工作负责人王一锋及会计机构负责人(会计主管人员)赏国良声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 ■ 3.2 主要财务指标 单位:元 ■ 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 一、报告期内公司经营情况的回顾 在经历了2009-2010年度火爆行情之后,受政策刺激效应大幅减弱以及经济增速回落等因素影响,2011年我国汽车市场销量仅维持微幅增长,汽车市场进入相对平稳发展阶段。报告期内,公司在董事会的领导下,实现了产业发展调整布局,工艺技术改善提升,积极开拓市场,同时不断强化内部控制制度,完善法人治理结构,提高决策水平,降低经营风险。 报告期内,实现营业总收入99872.64万元,较上年同期增长9.99%,实现归属上市公司股东的净利润14144.74万元,较上年同期减少10.92%,利润下滑的主要原因是,虽然国内销售虽有所增长,但高毛利率产品出口减少,税费增加,产品价格下调,人工成本增加,计提资产减值损失准备增加。 二、对公司未来发展的展望 (一)未来公司发展机遇和挑战 1、宏观经济及行业的不确定因素增加 国内宏观经济由于受国际的影响和长期高速发展积累问题的影响,经济增速明显放缓。 全球金融危机影响还未消除,欧债危机带来了新的影响,这将给公司的出口带来较大影响。 国内多项经济刺激政策的退出,道路拥堵和高油价等多重因素也给汽车行业带来不确定因素,既带来总量的不确定,也带给整车及零部件价格下行的压力。 2、人才的引进与培养 随着业务的发展,对人才需求的增加,特别是公司连续设立几家子公司,需要经验丰富的技术和管理人才来组成子公司的经营班子及中级管理层,公司需加快人才的引进与培养来满足需要。 3、业务发展与成本控制的矛盾 企业利润下降主要受产品价格下调、人工成本上涨等因素影响,但内部成本控制也是重要的因素。公司在业务发展的同时,加强在开发、采购、制造、物流、信息、管理和销售等各个环节成本控制、减耗增效,提高内部管理水平,特别是对子公司的控制能力,提高整体利润水平。 4、抓住公司资产、业务的扩张和技术进步带来的机遇 公司通过上市获得了大量资金,改善了资本结构,提升了企业品牌和市场影响力;同时得到了合资公司、大集团的认同,更为跟上整车厂发展就近设厂提供了资金的保障,先后在中山、武汉、成都、烟台和沈阳设立子公司,为保持总量的增长打下基础。公司注重技术进步也给公司带来总量增长的贡献,像油底壳、水辅产品等高技术含量的产品给公司带来更大的效益。 5、抓住市场优势,努力拓展新市场 公司主要市场即合资和大集团的产销总量明显高于市场平均增幅。合资车已占据了中国车市大部分的市场份额,可预见合资车市场将会迎来一个持续增长的较好局面;大集团在2011年国内市场增速趋缓的形势下也保持较快的增长,全年销量创出新高。预计2012年在大环境的冲击下,仍可高于平均水平。公司通过就近设厂,新产品、新技术等多种手段在保持原先优势市场的同时,努力拓展新市场,今年俄罗斯、英国市场已开启,并逐步扩大总量。 6、完善制度防范风险 公司上市后更加注重规范管理,在原有制度基础上新出台了5项制度,特别加强对子公司、应收账款和移库产品的管理,公司的抗风险能力进一步提高。 (二)公司2012年度的经营目标 2012年度实现营业收入10亿元以上,比上年增长5%以上,归属于母公司所有者的净利润1.4亿元,力争持平。 特别提示:上述指标为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。 (三)为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划 2012年,公司的资金需求主要与日常生产经营、市场开发以及项目投资有关,其中资本性支出主要是对“汽车轻量化、节能塑料件系列产品建设项目”、“工程技术中心建设项目”和各子公司建设的投入,资金来源主要为自有资金、募集资金、银行贷款等。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 ■ 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ■ §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 ■ 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 本版导读:
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