§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张同波、主管会计工作负责人左亚涛及会计机构负责人(会计主管人员)孙贵真声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2010年1-9月份,公司累计完成产量:铸管及管件109.38万吨、钢坯329.81万吨、钢材310.69万吨、钢格板4.15万吨、发电量4.25亿度,同比分别增长:9.09%、35.60%、44.87%、-4.60%、15.54%。
2010年7-9月份,公司累计完成产量:铸管及管件35.57万吨、钢坯116.16万吨、钢材108.94万吨、钢格板1.40万吨、发电量1.60亿度,同比分别增长:7.11%、25.20%、37.32%、17.66%、8.38%。
报告期内,公司主要产品产量较去年同期有所增长,使得公司产品的利润也随之增加;同时,与去年同期相比公司收购芜湖新兴铸管有限责任公司40%股权和河北新兴铸管有限公司25%股权,以及收购新疆金特钢铁股份有限公司38%股权后所对应收益并入公司;公司于报告期收到增值税返还等因素,使得报告期内业绩同比产生较大增长。
有关财务指标变动情况说明如下:
(1)报告期内,主要经营指标变动:
由于公司主要产品产量的增加和钢材产品毛利的增加,以及合并范围的增加,使得公司报告期内的主要经营指标均出现大幅的变动。
(2)年初至报告期末,主要资产负债变动:
其他应收款比年初增加49.21%,主要是由于出口费用增加所致;
长期股权投资比年初增加88.28%,系子公司芜湖新兴参股投资扬子银行1.6亿元、收购合并新疆金特钢铁股份有限公司带入其参股子公司所致;
工程物资比年初增加929.60%,主要是由于购买的工程设备增加所致;
在建工程比年初增加37.41%,主要是由于多项技改项目投入增加所致;
无形资产比年初增加47.60%,主要是子公司芜湖新兴增加的土地使用权所致;
长期借款比年初增加2888%,主要是公司出于调整负债结构目的增加长期借款所致;
长期应付款比年初增加979.59%,主要是子公司黄石新兴融资租赁固定资产所致;
其他非流动负债比年初增加94.86%,主要是公司收到的环保专项资金;
股本比年初增加30%,系公司实施2009年度利润分配方案,每10送红股3股所致。
(3)报告期内,与现金流量有关的项目变动:
报告期与上年同期相比,由于公司的产品与原材料价格有一定幅度的变动,和公司部分技改、技措项目的完工、公司部分借款到期还款并重新借款,以及公司合并范围的增加等原因,导致与现金流量有关的项目均有较大变化。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用