苏州华亚智能科技股份有限公司2024第一季度报告

来源:证券时报 2024-04-30 B197版 作者:

  股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2024-039

  转债代码:127079 转债简称:华亚转债

  2024

  第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

  (二) 非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

  □适用 √不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、本期期末应收票据余额较年初增加34.21%,主要系收到的银行承兑汇票增加所致;

  2、本期期末预付款项余额较年初增加100.63%,主要系预付材料款增加所致;

  3、本期期末长期待摊费用余额较年初增加76.79%,主要系子公司新租厂房装修费用增加所致;

  4、本期期末应付票据余额较年初减少69.50%,主要系本期开出的银行承兑汇票减少所致;

  5、本期期末合同负债余额较年初增加277.85%,主要系本期预收的客户货款增加所致;

  6、本期期末应付职工薪酬余额较年初减少50.58%,主要系本期支付上年度员工年终奖所致;

  7、本期期末应交税费余额较年初增加42.31%,主要系应交企业所得税增加所致;

  8、本期财务费用发生额较上年同期减少465.73%,主要系汇兑损益导致:

  9、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少179.68%,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;

  10、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9305万元,主要系本期购买与赎回银行理财产品现金净流入5000万元及支付的新建厂房款较上年同期减少3843万元所致。

  二、股东信息

  (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位:股

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  □适用 √不适用

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  □适用 √不适用

  (二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、其他重要事项

  □适用 √不适用

  四、季度财务报表

  (一) 财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位:苏州华亚智能科技股份有限公司

  2024年03月31日

  单位:元

  法定代表人:王彩男 主管会计工作负责人:钱亚萍 会计机构负责人:钱亚萍

  2、合并利润表

  单位:元

  本期未发生同一控制下企业合并。

  法定代表人:王彩男 主管会计工作负责人:钱亚萍 会计机构负责人:钱亚萍

  3、合并现金流量表

  单位:元

  (二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

  □适用 √不适用

  (三) 审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □是 √否

  公司第一季度报告未经审计。

  苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

  2024年4月30日

本版导读

2024-04-30

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